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文件 |
采购过程:采购控制程序 |
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体系编号 |
G02-1 |
标准编号 |
Q/YCHJ059-2017 |
编制人 |
沈玲 |
部门负责人审核 |
文蕾 |
人事部门审核 |
黄智明 |
分管领导审核 |
邹修阳 |
1采购过程
办公室负责对供方进行控制,确保采购产品(包括外包服务)符合规定要求。根据采购产品对最终产品的影响程度,公司将采购划分为两大类:
物资类:指物流仓储服务及公司所使用的设备、物资等;
外包类:指公司为了市场管理的需要,所采购的供方(含水池清洗,电梯维护保养等)。
1.1根据采购产品对最终产品的影响程度,公司将采购划分为两大类:
物资类:指物流仓储服务及公司所使用的设备、物资等;
外包类:指公司为了市场管理的需要,所采购的供方(含水池清洗,电梯维护保养等)。
1.2对采购的控制程度应与所采购物资及供方的重要程度相适应,并制订评价和重新评价的准则容。
1.3合格供方的评定
为确保对采购的源头进行控制,在体系运行前已有的供方,由关联部门就以往的服务能力及供货能力对其评定;在体系运行后所采购的供方, 由关联部门采取市场调研的方式比选评定,并负责对供方的管理工作。属于政府指定的供方可直接纳入《合格供方名录》中。
评价准则内容包括:
a)供方的资质(营业执照,经营场所);
b)供方的生产/服务能力及供货能力;
c)以往供货/服务情况及服务质量;
d)包括价格等其它方面。
评价结果填写在《合格供方评定表》中。保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
对于新供方的评定,除了包含以上内容,必要时还包括样品及试用的质量等。
对经评价合格的合格供方,采购部门将其记入到《合格供方名录》中,经总经理批准后,依《合格供方名录》采购。
1.4对合格供方的管理
a)对纳入《合格供方名录》中的合格供方,按其提供服务的次数或周期对应评价,将评价结果填写在《供应商服务用品/服务质量跟踪表》中。
b)如合格供方提供的服务或产品出现严重质量问题、三次一般问题或发现供方的服务情况出现不稳定,由发现部门立即通知采购部门,由采购部门暂停该供方的服务资格,并下发《纠正和预防措施处理单》至供方,要求供方三日内填写完毕并反馈至采购部门审核,管理者代表审批后恢复提供服务,如再次出现类似情况,取消合格供方资格,并且三年内不得参与本公司合格供方的评审与服务。
c)对于供方出现的一般问题,如属于产品质量问题,由采购部门进行退货处理,如
属于服务问题,由采购部门填写在工作日志、周检表或《不合格品/服务报告》中,并责成整改。
2采购的流程与实施
2.1 采购信息
每月25日前,根据部门物资购买申请情况及仓库内物资储备情况,需采购的部门提出下月物资或分包服务需求,并列出《采购计划》,明确需采购物资及分包服务的名称、规格、型号、数量要求,由办公室汇总审核、总经理审批后,由办公室在合格供方处实施采购。
2.2 采购合同
提供服务分包的采购必须签订合同。
2.3零星采购
当出现计划外领料时,需采购的部门根据库存情况拟订《采购计划》,由办公室审核、总经理审批后实施。
3采购产品或供方的验证
3.1公司为确保采购物资符合公司要求,按《产品的监视和测量》实施验证。
3.2当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时,公司应在采购合同中与供方达成共识。
3.3采购物资的贮存和发放
采购物资的贮存、管理和发放见《仓库管理规定》。
当公司或顾客在供方现场实施验证时,应在合同中对验证的安排和接收的标准做出规定。
采购过程控制执行《采购控制程序》。